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为深入贯彻落实《反保险欺诈指引》内审工作要求,切实维护保险消费者的知情权、选择权、财产安全权以及消费者正当获得风险保障的权利,中汇人寿东营中支开展2023年度反保险欺诈专项审计工作。
本次内部审计坚持风险导向,以全面落实监管要求为目标,主要就反欺诈管理体系、内部控制制度建设及公文管理、欺诈风险管理信息系统建设、欺诈风险管理报告情况、欺诈风险管理政策和程序的执行情况认真开展自查。对于审计发现的问题,查明原因制定整改措施,确保符合监管规定要求。